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公司2024年度内审工作如期开展 | ||
发布者:admin 发布时间:2024-11-4 10:29:40 点击:423 | ||
为了评价本年度公司的检测活动是否符合管理体系的要求,确保管理体系持续、有效的运行,10月31日~11月1日公司开展了2024年度内审工作,质量负责人担任内审组长。 本次内审以《检验检测机构资质认定评审准则》(市场监管总局2023年)、公司《质量手册》(第六版)、《程序文件》(第六版)、作业指导书以及国家、部门、行业有关的法律、法规、标准、规范、方法为依据开展,通过提问、抽查文件记录、现场试验、留样再测等方式进行。本次内审活动涉及到管理体系的全部要素,重点审核管理要求与技术要求,涉及评审准则所含所有部门和人员,经过认真、全面、深入的审查,内审组一致认为,公司的管理体系运行、管理体系文件与《检验检测机构资质认定评审准则》的规定是基本符合的、有效的。 末次会议上,内审员分别汇报了分工审查的管理体系运行情况及改进建议,并提出了可行性的建议和纠正措施。随后,公司总经理作了总结讲话,他肯定了本次内审活动的成效,督促各部门尽快做好内审中发现问题的整改闭合工作,并举一反三,持续改进。同时要求内审组对其中涉及管理体系改进方面的问题进行整理,以提交到2024年度管理评审中去。最后,公司董事长作了讲话,并对年终重点工作做了部署要求。
崔银翠 2024.11.2 | ||
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