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公司开展2017年检测机构管理体系内部审核 | ||
发布者:admin 发布时间:2017-11-16 10:25:00 点击:3650 | ||
追求美好的生活,人们需要健壮的身体;追求稳健的发展,企业需要规范的运作。为了保证公司管理体系的正常运行,并在运行中不断得到改进和完善,按照公司年度计划,11月14日~15日,公司组织开展了2017年管理体系内部审核。本次内审由公司质量负责人朱文英担任组长,具有内审员资格的陈卫、孟巍巍、周全、周惠、楼走洲担任组员,崔银翠负责记录。 根据《评审准则》和公司第四版质量手册、程序文件、作业指导书(管理制度)以及国家、行业和地方有关的法律、法规、规范、标准等,审核了评审准则涉及到的所有部门和人员(包括:总经理室、技术负责人室、质量负责人室、综合办公室、检测室、设备管理员、档案管理员等),通过提问(询问)、现场检查、文件记录抽查、听取相关人员汇报、现场考核等方式进行了审核。经过认真、全面、深入的审查,内审组认为本公司所建立的管理体系文件符合《评审准则》所规定的要素要求,管理体系经过有效的运行,确定具备了审核的条件。同时,也提出了一般不符合项。 内审末次会议上,公司总经理邹明作了总结讲话。对此次内审的有序开展和公司质量管理水平的有效提高给予了肯定,对各位内审员内审质量和水平的提高作了鼓励。要求有关科室、人员将内审中提出的问题限时整改到位,并举一反三,进一步排查工作中的不足和短板,从严要求、持续改进。春节前,再进行年度管理评审。同时,对2017年检测能力提升目标计划进行了再要求,冷静分析了工程质量检测机构资质标准(征求意见稿)改革的新动向,动员全体员工顺应改革发展大局,自找压力、练好内功、奋发有为、齐心发力,为公司持续健康发展强基固本。
崔银翠 2017.11.16 | ||
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