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公司开展2013年实验室管理体系内部审核 | ||
发布者:崔银翠 发布时间:2013-11-23 点击:3885 | ||
按照公司年度计划, 11月20日~21日公司组织进行了为期两天的2013年实验室管理体系内部审核。此次内审由公司质量负责人朱文英担任组长,具有内审员资格的王大远、陈卫、孟巍巍、周全担任组员,陈江涛负责记录。 内审根据《评审准则》、管理手册、程序文件、作业指导书(管理制度)以及国家、行业和地方有关的法律、法规、规范、标准等,审核了包括评审准则19个要素涉及到的所有部门和人员(包括:总经理室、技术负责人室、质量负责人室、综合办公室、检测室、设备员、记录员、档案员等),通过提问(询问)、现场检查、文件记录抽查、听取相关人员汇报、现场考核等方式进行了审核。经过两天认真、全面、深入的审查,内审组认为本公司所建立的管理体系文件基本符合《评审准则》所规定的要素要求,管理体系经过有效的运行,确定已具备了审核的条件。同时,也提出了基本合格项和不合格项。 在内审末次会议上,公司总经理邹明作了讲话。对公司一年来在全体员工的共同努力下,所取得的质量管理水平的提升作了肯定,对各位内审员内审质量和水平的提高作了表扬。要求有关科室、人员将内审中提出的问题限时整改到位;要求各部门、全体职工进一步排查工作中的不足和短板,采取切实有效的质量管理措施,从严要求、持续改进;要求由质量负责人牵头,着手系列修订管理体系文件,力求管理工作的进一步提升。最后,邹总在分析当前形势的基础上提出了公司2014年工作思路与设想,对2013年年度总结等工作作了部署和要求。
朱文英 崔银翠 | ||
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